學(xué)校總帳會計(jì)工作職責(zé)

    時間:2024-10-31 11:30:47 工作職責(zé) 我要投稿
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    學(xué)校總帳會計(jì)工作職責(zé)1

      1.根據(jù)高等學(xué)校會計(jì)制度和我校財(cái)務(wù)管理需要,主動積累各項(xiàng)有關(guān)資料,及時、準(zhǔn)確編制會計(jì)報(bào)表,真實(shí)反映公司財(cái)務(wù)狀況,按規(guī)定及時報(bào)送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門,每季未曾或年末作出公司財(cái)務(wù)狀況分析,供領(lǐng)導(dǎo)參考。

    學(xué)校總帳會計(jì)工作職責(zé)

      2.負(fù)責(zé)編制對外報(bào)送勞動和工資統(tǒng)計(jì)表、財(cái)務(wù)報(bào)表和部門預(yù)算表等各類報(bào)表,負(fù)責(zé)接待審計(jì)、稅務(wù)及主管部門的各項(xiàng)檢查工作。

      3.根據(jù)國家規(guī)定的財(cái)會制度,對制單人員編制的記賬憑證和出納人員的日報(bào)表進(jìn)行復(fù)核,檢查會計(jì)分錄、科目是否正確,借貸方金額是否相等,檢查記賬憑證記載的內(nèi)容和實(shí)際收支的內(nèi)容是否相符,檢查記賬憑證上印章是否齊全,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時更正。

      4.負(fù)責(zé)接恰有關(guān)部門到會計(jì)室查詢經(jīng)費(fèi)使用、各類帳目和票據(jù)的'情況,提供相關(guān)資料。

      5.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他事項(xiàng)

    學(xué)校總帳會計(jì)工作職責(zé)2

      職務(wù):總帳會計(jì)

      工作內(nèi)容:主要負(fù)責(zé)酒店的財(cái)務(wù)系統(tǒng),編制報(bào)表并協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理處理日常行政事務(wù)

      工作職責(zé):

      一、處理總帳業(yè)務(wù)及編制損益表、資產(chǎn)負(fù)債表及所屬明細(xì)帳。

      二、處理應(yīng)收帳、應(yīng)付帳、總出納、工資等帳目系統(tǒng)的業(yè)務(wù)。

      三、做好成本控制營業(yè)核數(shù)的帳目,報(bào)表核對工作。

      四、協(xié)助會計(jì)師事務(wù)所完成年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作。

      五、負(fù)責(zé)各類稅收的申報(bào)。

      六、負(fù)責(zé)各類保險(xiǎn)的索賠工作。

      七、處理會計(jì)部內(nèi)部行政事務(wù)。

      八、做好資料的存檔。

      九、嚴(yán)格組織紀(jì)律。

      十、搞好內(nèi)部分工,處理好各主管的工作關(guān)系。

      日常工作程序:

      一、在月初5日之前,總帳會計(jì)必須督促各分類核算部門按規(guī)定的時間做好各自的會計(jì)記帳憑證匯總表,并移交主管審核科目分類是否正確,然后轉(zhuǎn)交總帳會計(jì)入帳。

      二、根據(jù)不同性質(zhì)的記帳匯總憑證,按照先后完成順序編號逐一輸入電腦進(jìn)行期未結(jié)算,編制試算平衡表。

      三、打印試算平衡表并及時核對有關(guān)明細(xì)表:

      1、核對資產(chǎn)負(fù)債類明細(xì)之余額。

      2、各銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳、應(yīng)收、應(yīng)付明細(xì)帳的余額。

      3、若發(fā)現(xiàn)總帳與明細(xì)帳不符并要核對清楚,查明原因及時將調(diào)整后的數(shù)據(jù)反映在當(dāng)期的財(cái)務(wù)報(bào)表中。

      4、打印出明細(xì)分類帳并逐項(xiàng)核對達(dá)到帳表相符。

      5、根據(jù)已發(fā)生的'支出分別攤銷有關(guān)費(fèi)用分?jǐn)傁匆路康慕?jīng)營費(fèi)用,員工餐廳費(fèi)用、餐飲部門行政費(fèi)用(包括低值易耗品、保險(xiǎn)費(fèi)用及各類經(jīng)營性支出)。編制記帳憑證。

      四、在完成上述工作的基礎(chǔ)上,由電腦生成并打印以下各種財(cái)務(wù)報(bào)表:

      1、資產(chǎn)負(fù)債表

      2、損益表

      3、財(cái)務(wù)報(bào)表說明書

      4、主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表

      五、營業(yè)部門利潤表

      1、客房利潤表

      2、餐飲部利潤表

      3、電話利潤表

      4、洗衣部利潤表

      5、其他經(jīng)營部門利潤表(包括商務(wù)中心)

      六、管理費(fèi)用明細(xì)表

      1、行政管理部門

      2、銷售部

      3、工程部

      4、人事部

      5、保安部

      七、財(cái)務(wù)報(bào)表的有關(guān)附表

      1、酒店各部門在冊員工分類統(tǒng)計(jì)表

      2、各部門工資分析表

      3、工資及有關(guān)福利費(fèi)用分析表

      八、在完成上述工作的前提下,將有關(guān)資料歸類整理裝訂成冊以便備查。

      九、配合年終會計(jì)事務(wù)所及稅務(wù)等有關(guān)部門的查帳,根據(jù)編著要及時地提供有關(guān)資料及有效憑證。

    學(xué)校總帳會計(jì)工作職責(zé)3

      一、按照上級領(lǐng)導(dǎo)的要求,編制學(xué)校經(jīng)費(fèi)預(yù)算,有計(jì)劃地合理使用資金。向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)提供預(yù)算執(zhí)行情況的分析及資金使用報(bào)告,以便學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)采取措施,隨時進(jìn)行調(diào)控,確保資金的`平衡。

      二、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督。對違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的現(xiàn)象,堅(jiān)決予以抵制,把好財(cái)務(wù)關(guān)。

      三、審核每筆收支原始憑證,及時結(jié)算、記帳、報(bào)帳。每月要有財(cái)務(wù)結(jié)算,報(bào)表交校長室。數(shù)字要準(zhǔn)確可靠,做到帳帳、帳表、帳物相符,按月審核公布,發(fā)現(xiàn)問題要及時查實(shí)并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

      四、保管好所有財(cái)務(wù)憑證,及時整理、裝訂、歸檔,按照規(guī)定編造每個月、每個季度以及全年的各種預(yù)算報(bào)表,年終提交決算報(bào)告時要做到準(zhǔn)確及時。

      五、按時結(jié)算代辦費(fèi),征收書雜費(fèi)等,做好學(xué)生人助金的發(fā)放工作。

      六、對學(xué)校人員調(diào)進(jìn)、調(diào)出及離退休人員進(jìn)行核定,準(zhǔn)確編制工資表。

      七、配合校長室,督促各有關(guān)部門及時清理好一切暫收暫付款。

      一、按照上級領(lǐng)導(dǎo)的要求,編制學(xué)校經(jīng)費(fèi)預(yù)算,有計(jì)劃地合理使用資金。向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)提供預(yù)算執(zhí)行情況的分析及資金使用報(bào)告,以便學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)采取措施,隨時進(jìn)行調(diào)控,確保資金的平衡。

      二、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督。對違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的現(xiàn)象,堅(jiān)決予以抵制,把好財(cái)務(wù)關(guān)。

      三、審核每筆收支原始憑證,及時結(jié)算、記帳、報(bào)帳。每月要有財(cái)務(wù)結(jié)算,報(bào)表交校長室。數(shù)字要準(zhǔn)確可靠,做到帳帳、帳表、帳物相符,按月審核公布,發(fā)現(xiàn)問題要及時查實(shí)并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

      四、保管好所有財(cái)務(wù)憑證,及時整理、裝訂、歸檔,按照規(guī)定編造每個月、每個季度以及全年的各種預(yù)算報(bào)表,年終提交決算報(bào)告時要做到準(zhǔn)確及時。

      五、按時結(jié)算代辦費(fèi),征收書雜費(fèi)等,做好學(xué)生人助金的發(fā)放工作。

      六、對學(xué)校人員調(diào)進(jìn)、調(diào)出及離退休人員進(jìn)行核定,準(zhǔn)確編制工資表。

      七、配合校長室,督促各有關(guān)部門及時清理好一切暫收暫付款。

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